横山区粮食局2017年部门预算
发布时间:2017-11-20 16:44 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201711-000162
发布日期
2017-11-20 16:44:56.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区粮食局2017年部门预算

一、粮食局主要职责:

  1、研究拟订全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划;提出粮食需求计划和收储;动用区级储备粮建议;指导全区粮食流通体制改革工作。

  2、研究提出区粮食储备规模、总体布局,并组织实施;制定全区粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行;编制全区粮食仓储和加工设施建设计划,做好管理、指导、协调工作。

  3、研究提出全区粮食收购、销售、进出口计划,并负责督促实施;负责管理代储中央储备粮和省级储备粮,监督检查各级储备库存、质量和安全。

  4、负责国家粮食定购和按保护价敞开收购农民余粮政策的贯彻执行;组织和协调国家粮食定购任务的落实;组织安排和协调保障军队粮食供应、以粮代赈和国家重点建设项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食代应,负责区际间粮食调拨管理。

  5、协同区质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作;制定全区粮食储存、运输的技术规范和轮换计划,并监督执行。

  6、指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广;负责粮食行业的对外交流与合作;承担行业统计工作。

  7、贯彻执行国家财务会计和统计法规,研究制订全区粮食待业财务管理办法,管理和指导全区粮食财务工作。

  8、协同有关部门指导和监督管理粮食市场,指导乡级粮食批发市场的建设工作。

  9、完成区政府交办的其他事项。

       二、2017年度部门主要工作任务及目标:

       1、加大粮食执法监督力度。 2017年,我局将进一步加强粮食执法队伍建设,提高执法水平,加强联合执法力度,强化粮食市场监管,开展好节假日和不定期检查相结合的粮食安全质量检查,做好粮食企业的监管,确保粮食市场正常流通秩序。
        2、规范粮食储存管理。一是进一步落实保粮措施,加强储粮检查和督查,确保储粮安全;二是落实科学保粮措施,提高科学保粮水平,大力提高经济效益。
        3、认真抓好粮食安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针和安全生产长效机制,强化责任落实;加强安全生产规范化、标准化管理;严格按照目标责任书要求,加强对租赁户、粮食企业等的安全生产的监管,继续做好安全生产隐患排查和专项整治工作,从源头上遏制各类重特大事故,努力完成市粮食局、区政府《安全生产目标责任书》指标。

        4、加强和改善粮食宏观调控,确保全县粮食安全。完善区级储备粮油管理制度,确保储备粮油管得住、调得动、用得上、数量真实,质量完好。

        5、依法开展粮食流通市场监督检查工作,维护正常粮食流通秩序。

        6、精心组织,认真开展“农户科学储粮工程”。在总结前两年实施经验的基础上,整村、整乡(镇)推进,按计划完成好农户科学储粮仓的建设任务。

        7、做好军粮供应工作。

         三、部门所属基层预算单位名称,各单位性质、经费管理方式、人员情况:

       横山区粮食局:行政编制10人,在职职工10人,退休人员16人。属全额拨补的行政单位。经费管理方式:财政预算内全额拨补。

       四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况:

  1、人员经费:核定的范围为单位实有正式职工,不包括临时人员。横山区粮食局总编制数10人,实有10人,退休人员16人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。     

  2、日常公用经费:日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。      

  3、项目支出:项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

  4、2017年我局预算编制工作在认真贯彻落实省、市、县财政有关文件精神和要求的基础上,结合我单位实际情况进行编制测算。

  5.政府采购情况:本部门没有安排政府采购项目。

6、本部门没有安排会议费及培训费。

五、横山区粮食局预算收支数额等情况:

  1、横山区粮食局:2017年收入预算总计365.9万元,全部属于一般预算财政拨款收入 。2017年支出预算总计365.9万元,具体是:工资福利支出 77.32万元,商品和服务支出31.62万元,对个人和家庭的补助支出91.79万元;县级储备粮补贴135.18万元,农户科学储粮仓建设15万元,放心粮油工程建设15万元。

六、2017年部门预算收支总体情况:

  (一)收支预算总体情况。

  1、2017年部门预算总收入为365.9万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算增加79.9万元,其中玉米小麦轮换费50万元,粮食质量监督检查站8万元;基本支出比上年增加21.9万元,全部是基本增加。

  2、2017年部门预算总支出为365.9万元,其中:工资福利支出77.32万元;商品和服务支出31.62万元;对个人和家庭的补助支出91.79万元。县级储备粮补贴135.18万元,农户科学储粮仓建设15万元,放心粮油工程建设15万元。

 (二)公共预算拨款支出明细情况。

 2017年度公共预算财政拨款支出365.9万元,全部是基本支出。

   公共预算拨款(按支出功能分类)支出情况:

“粮油事务”经费支出365.9万元,全部为基本支出。包括:归口管理的行政单位离退休90万元;行政运行110.63万元;粮油专项业务活动30万元;储备粮油补贴支出135.18万元。

        (三)、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明:

  2017年“三公”经费预算3万元,比上年下降了1万元。其中:公务用车运行维护费预算安排2万元;公务接待费预算安排1万元,比上年下降了1万元,主要增减因素是为了响应政府的相关政策进行节支,根据相关规定,厉行节约,压缩公务接待,接待任务有所下降。

补充说明:①公务用车运行维护费预算2万元;②公务接待情况:预计本年度公务接待20批次,累计160人次。主要用于粮食执法、国有粮食购销企业事务管理等所需的公务用车燃料费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7-12月实行公务用车改革后,减少公务用车运行维护费支出,。

(四)2017年未安排政府采购预算。

本部门2017年度无此项收入。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无此项收入。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)行政运行(粮油事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)粮食专项业务活动:指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

(五)粮油物资储备支出:指储备粮仓储设施建设方面的支出。

 附:粮食局预算.xls

 

 

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