[索引号] | 12610823MB29680310/2020-00276 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 榆林市横山区政务信息中心 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 榆林市横山区供销合作社联合社2020年部门综合预算 |
一、部门主要职责
(1)宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划;指导全区供销合作社的改革和发展,促进合作经济发展。
(2)围绕全区“三农”工作大局,对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难买难问题。
(3)承担区政府委托的任务,按照区政府授权,承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作;负责系统烟花爆竹的经营管理。
(4)指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全区合作经济组织提供服务。
(5)管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全区基层供销社社有资产的管理。
(6)负责对社属企业领导的任免和管理,企业重大经营活动的考察审批,企业经营管理的监督检查,企业占用固定资产、经营设施的管理,促进企业深化改革,建立现代企业制度。
(7)按照会计、统计法规和制度要求,编制财务计划;负责全区基层供销社的内部审计工作;承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。
(8)代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。
(9)指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。
(10)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。
(11)承办区政府交办的其他工作任务。
二、2020年度部门工作任务
横山区供销联社个性指标设置表(区直部门、驻横单位)
主要负责人签字: 张光军分管区级领导签字:文永先
类别 |
考 核 内 容 |
备注 |
重点工作 |
推进基层供销社的改造重建工作。完成响水供销社的改造建设工程, 推进石湾供销社的恢复重建工程。 |
80分 |
全年实现化肥销售2.8万吨,确保我区化肥等农资商品保质、保量、稳价供应。 |
50分 | |
处理烟花爆竹经营的遗留问题。 |
40分 | |
新建规范发展农民专业合作社1个,新建规范发展村级综合服务社10个。 |
40分 | |
规范各基层供销社门牌建设。 |
30分 | |
主要经济指标全系统商品购销总额年增长8%,汇总利润年增长5%。 |
40分 | |
加强与市级相关部门的对接工作。 |
20分 | |
专项 工作 |
脱贫攻坚(30分)信访(10分)综治维稳(10分)招商引资(10分)安全生产(20分)食品安全(20分)创建工作(10分)县志编纂(10分)网宣工作(10分)扫黑除恶(10分)普法依法(10分) |
150分 |
注:1、重点工作、职能工作、追赶超越任务不重复下达。行数可自行增减,字体统一设置仿宋小四。
2、班子建设、党风廉政、基层组织建设等共性指标由相关部门统一另行制定,不纳入个性指标中,有工作创新的可纳入个性指标中。
三、部门所属预算单位构成
从预算单位构成看,陕西省横山区供销合作社联合社的部门预算包括部门本级,是参公财政全额预算单位,经费管理实行国库集中支付方式。本单位没有下设预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
陕西省横山区供销合作社联合社 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,陕西省横山区供销合作社联合社人员编制14人,其中行政编制14人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。单位管理的遗属补助人员2人,老山前线人员及其他人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日,陕西省横山区供销合作社联合社所属预算单位(本级)共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,实现了一般公共预算当年拨款310.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与上年比较
1、2020年陕西省横山区供销合作社联合社总体收入预算310.82万元,均为一般公共预算拨款收入。
2、支出预算310.82万元。
3、供销联社2020年收入预算及与上年比较增减变化情况说明:
2020年收入预算310.82万元,其中:人员经费100.16万元,公用经费56.66万元,专项业务经费154万元。人员经费支出与上年人员经费支出102.21万元相比下降2.05万元,下降原因退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理。公用经费支出56.66万元与上年公用经费支出6.66万元增长50万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。专项经费支出154万元与上年专项经费支出450万元,降低296万元,用于农资化肥的补贴和股本风险金支出,每年项目不同,支出不同。
4、支出预算与上年比较增减变化情况说明:
供销联社2020年支出预算310.82万元,其中:人员经费支出100.16万元,公用经费支出56.66万元,专项业务支出154万元。人员经费支出与2019人员经费支出102.21万元相比下降2.05万元,下降原因退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理。公用经费支出56.66万元与2019公用经费支出6.66万元增长50万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。专项经费支出154万元与2019专项经费支出450万元,降低296万元,用于农资化肥的补贴和股本风险金支出,每年项目不同,支出不同。
(二)财政拨款收支预算与上年比较情况。
榆林市横山区供销合作社联合社2020年财政拨款收入310.82万元。其中:人员经费支出与上年人员经费支出102.21万元相比下降2.05万元,下降原因退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理。公用经费支出56.66万元与上年公用经费支出6.66万元增长50万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。专项经费支出154万元与上年专项经费支出450万元,降低296万元,用于农资化肥的补贴和股本风险金支出,每年项目不同,支出不同。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况与上年比较。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年榆林市横山区供销合作社联合社一般公共预算拨款收入为基本支出310.82万元,支出为一般公共服务支出310.82万元,与2019年一般公共服务支出558.87万元减少248.05万元。减少的主要原因是专项经费154万元与上年专项经费450万元减少296万元。减少的原因是每年项目不同,支出不同。人员经费100.16万元与上年人员经费支出102.21万元减少2.05万元。减少的原因是退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理。公用经费支出56.66万元与上年公用经费支出6.66万元增长50万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年榆林市横山区供销合作社联合社总支出310.82万元,其中人员经费经费100.16万元,公用经费支出56.55万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。专项业务支出154万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
表6 |
|||||||||
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
1 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
301 |
工资福利支出 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
310.82 |
100.16 |
56.66 |
154 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
32.7 |
32.7 |
|||
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
27.31 |
27.31 |
|||
5 |
30103 |
十三个月工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2.53 |
2.53 |
|||
6 |
30199 |
降温费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
0.29 |
0.29 |
|||
7 |
30199 |
取暖费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
1.84 |
|||
8 |
30108 |
养老保险 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.98 |
9.04 |
|||
9 |
30109 |
职业年金 |
50103 |
社会保障缴费 |
1.86 |
4.52 |
|||
10 |
30111 |
公职人员医疗补助 |
50104 |
社会保障缴费 |
1.98 |
1.98 |
|||
11 |
30114 |
医疗费 |
50105 |
社会保障缴费 |
7.69 |
1.86 |
|||
12 |
30112 |
工伤保险 |
50106 |
社会保障缴费 |
0.13 |
0.13 |
|||
13 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
|||
14 |
30399 |
退职退役费 |
50199 |
退职退役费 |
9.18 |
9.18 |
|||
15 |
30305 |
生活补贴 |
50901 |
社会福利和救助 |
1.09 |
1.09 |
|||
16 |
30239 |
交通补贴 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.7 |
5.7 |
|||
17 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.38 |
3.38 |
|||
18 |
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 |
|||
19 |
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 |
|||
20 |
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.6 |
2.6 |
|||
21 |
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.5 |
1.5 |
|||
22 |
30208 |
取暖费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.6 |
0.6 |
|||
23 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
12 |
12 |
|||
24 |
30214 |
租赁费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.3 |
3.3 |
|||
25 |
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.2 |
0.2 |
|||
26 |
30239 |
其他交通费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5 |
5 |
|||
27 |
30299 |
其他商品服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
5 |
5 |
|||
28 |
30226 |
劳务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.8 |
0.8 |
|||
29 |
30902 |
办公设备 |
50602 |
办公设备 |
0.58 |
0.58 |
|||
30 |
31006 |
资本性支出 |
50601 |
其他资本性支出 |
15 |
15 |
|||
31 |
31299 |
对企业的补助 |
50799 |
其他对企业补助 |
150 |
区补化肥 | |||
32 |
31299 |
其他 |
50799 |
其他对企业补助 |
4 |
股本风险金 | |||
33 |
2020年榆林市横山区供销合作社联合社一般公共预算310.82万元,较2019年558.87万元减少了248.05万元。其中:2020年工资福利支出89.89万元比2019年86.29万元基本持平,,2020年商品和服务支出56.66万元比上年6.66万元相比增加了了50万元,主要用于维护单位的正常运转和发挥职能。2020年对个人和家庭的补助支出10.27万元比上年15.92万元减少了5.65万元,减少的主要原因是退休人员工资实行归口管理后,部分补贴也实行了归口管理。2020年对企业的补助支出及其他154万元,比上年450万元减少296万元,减少的主要原因是每年项目不同,支出也不同。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
供销联社2020年公共预算财政拨款安排的“三公”经费共支出0.2万元,具体支出分别为:公务接待费0.2万元;公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;会议费0万元;培训费0万元,出国(出境)费0万元。2020年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定,本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则,压缩不必要的支出,公务接待费、与上年比0.13万元增长了0.07万元,增长35%,增长的主要原因是业务需要,批次增加。本单位加强管理,严格控制“三公”支出,公车改革后本单位没有公车,公车费用为零。
1、“三公”经费支出预算总体及与上年比较增减变化的情况说明。
2020年度“三公”经费预算支出0.2万元,与上年比下降明显。其中:2020年因公出国(境)费用支出0万元,2019年因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费2020年支出0.2万元,2019年计划支出0.2万元,与上年比0.13万元增长了0.07万元,增长35%,增长的主要原因是业务需要,批次增加。公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。
(1)因公出国(境)团组情况:2020年度单位没有安排出国出(境)事宜,所以今年因公出国(境)费用支出预算为0万元,2019年没有安排出国出(境)事宜。
(2)公务接待有关情况:预计2020年度公务接待共4批次40人次。公务接待费支出0.2万元,与上年0.13万元相比增长了0.07万元,增长35%,增长的主要原因是业务需要,批次增加。
(3)公务用车购置及保有情况:2020年度供销联社没有公务用车,公务用车运行维护费也没有产生,与上年基本持平。
2、培训费支出决算情况。
2020年培训费支出0万元,与2019年度培训费预算支出0万元相比持平。
3、会议费支出决算情况。
2020年会议费支出0万元,与2019年度会议费预算支出0万元相比。(七)机关运行经费安排情况。
横山区供销联社2019年机关运行经费安排如下:办公费3.38万元,印刷费0.5万元,水费0.5万元,电费2.6万元,邮电费1.5万元,取暖费0.6万元,差旅费12万元,租赁费3.3万元,公务接待费0.2万元,其他交通费10.7万元,其他商品和服务支出5万元,劳务费0.8万元,办公设备费0.58万元,资本性支出15万元,委托业务费0,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.70万元、因公出国(出境)费0万元、其他商品和服务支出0万元,共计56.66万元。与2019年支出6.66万元减少了50万元,增加的主要原因是用于维护单位的正常运转和发挥职能。
(八)政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一) “三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。
综上所述:我单位2020年预算经费支出共计310.82万元。
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