[索引号] | 12610823MB29680310/2020-00242 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 榆林市横山区政务信息中心 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 榆林市横山区统计局2020部门综合预算说明 |
一、统计局主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。
(二)组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作,统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总;整理全区的基本统计资料,做好基本资料整理归档,对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。
(三)组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,结合专业特点开展统计执法检查,确保统计数据质量 。
(四)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。
(五)组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。
(六)完成区政府交办的其它工作。
二、2020年度统计局主要工作任务及目标
在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,细化分解各项工作任务,具体落实责任到人,全局以提高统计数据质量和统计工作水平为目的,以服务全区经济工作为宗旨,发扬求真务实,脚踏实地,埋头苦干的工作作风,狠抓措施,强化服务。重点抓好以下几方面工作:
(一)坚持民主,增强法制,不断加强领导班子建设。
(二)加强党建,丰富形式,强抓干部人才队伍建设。
(三)严明纪律,加强监管,深入推进党风廉政建设。
(四)认真组织,扎实推进,搞好精神文明宣传及文化建设。
(五)落实责任,完善制度,全面深化机关建设。
(六)精心组织,积极筹备,全力做好第四次全国经济普查各项工作和人口变动调查,包括成立组织机构,编制预算,进行广泛宣传和各种培训辅导等;推行抽中点城乡常住户记账电子化,申请采购电子记账设备和传输网卡,组织专业人员进行培训辅导。
(七)夯实基础,依法统计,努力提高统计数据质量。
(八)开发信息,拓宽范围,全面提升统计服务水平。
(九)学法普法,严肃法纪,大力开展统计执法检查,严肃查处统计违法行为。
(十)学习培训,逐步开展,搞好调查户电子记账工作。
(十一)全面跟踪,科学研判,最大限度利用好第四次全国经济普查和人口变动调查成果;
(十二)统一领导,分工负责,认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县志编撰等方面工作。
三、统计局所属基层预算单位基本情况
区统计局及所管理的基层预算单位共4个,分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位(区社会经济调查队、区普查中心、区社情民意调查中心)。上述4个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下:
(一)区统计局核定行政编制6名,现实有人8人。
(二)区社会经济调查队核定事业编制11名,现实有人员16人。
(三)区普查中心核定事业编制11 名,现实有人员23人。
(四)区社情民意调查中心核定事业编制5名,实有人员5人。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
榆林市横山区统计局本部 |
2 |
榆林市横山区社会经济调查队 |
3 |
榆林市横山区普查中心 |
4 |
榆林市横山区社情民意调查中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制33人,其中行政编制6人、事业编制27人;实有人员52人,其中行政8人、事业44人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,2020年本部门没有预算安排20万以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门的预算绩效目标管理全覆盖,涉及的一般公共预算当年拨款660.36万元,无政府性基金预算(详见公开报表中的绩效目标表)
七、2020年部门预算收支说明
(一)2020年度收入支出算总体情况
1.2020年收入支出预算总体情况。
(1)2020年收入预算总计660.36万元,比上年减少24.91万元,同比减少3.6%。
(2)2020年支出预算总计660.36万元,比上年减少24.91万元,同比减少3.6%。
2.2020年收入预算构成情况。
一般公共预算财政拨款预算收入660.36万元,比上年减少24.91万元,同比减少3.6%。为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
3.2020年支出预算构成情况。
(1)基本支出预算553.86万元,比上年减少47.4万元,同比减少7.9%,主要是本年度人员经费减少。其中:人员经费542.96万元,日常公用经费10.9万元。
(2)项目支出预算106.5万元,比上年增加24.4万元,同比增长29.7%,主要用于开展住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换和统计执法。
(二)2020年一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算660.36万元,其中:基本支出553.86万元,项目支出106.5万元。
2.一般公共预算财政拨款支出预算构成情况(按支出功能分类项级科目)。
(1)“行政运行”支出预算542.96万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的82.22%,主要用于在职人员工资以及对个人和家庭的补助。其中:人员经费542.96万元。
(2))一般行政事务管理预算10.9万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.65%,主要用于日常公用经费。
(3)“统计管理”支出预算30万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的4.54%,“统计抽样调查”预算20万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的3.03%,“专项普查活动”支出预算30万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的4.54%,“专项统计业务”支出预算16.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的2.5%,“其他统计信息事务”预算10万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.51%,全部为项目支出,主要用于开展各项常规业务和住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换等工作任务和统计执法。
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况(按支出经济分类款级科目)。
(1)“工资福利支出”预算542.96万元,占基本支出的98.03%。其中:基本工资173.86万元,津贴补贴111.96万元,绩效工资107.26万元,住房公积金43.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.88万元,职业年金缴费27.44万元,职工基本医疗保险缴费20.61万元,公务员医疗补助缴费1.83万元,其他社会保障缴费1.85万元。
(2)“商品和服务支出”预算10.9万元,占基本支出的1.97%。其中:办公费2.8万元,印刷费0.56万元,水费0.6万元,邮电费0.8万元,其他商品和服务支出0.5万元,其他交通费用5.64万元.
(三)2020年“三公”经费、培训费及会议费预算情况
1.“三公”经费支出预算总体情况。
2020年度“三公经费”支出预算共0万元,因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
(1)因公出国(境)团组预算情况:2020年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元。
(2)公务接待预算情况:2020年度预计公务接待共0批次,与上年持平。
(3)公务用车购置及保有预算情况:2020公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出预算0万元。
2.培训费支出预算情况。
2020年度培训费支出预算为5万元,比上年减少8.13万元,同比减少61.92%。
3、会议费支出预算情况。
2020年度会议费支出预算11万元,比上年减少6.17万元,同比减少35.93%。
(四)2020年政府性基金财政拨款收支预算情况
我局历年来无该项财政拨款。
(五)2020年其他重要事项预算说明
1.“机关运行经费”安排情况说明。
2020年“机关运行经费”支出预算10.9万元,比上年减少65.14万元,同比下降85.67%,下降的主要原因是经费列入项目支出中。具体安排有办公费2.8万元,印刷费0.56万元,水费0.6万元,邮电费0.8万元,其他商品和服务支出0.5万元,其他交通费用5.64万元.
2.政府采购安排情况说明。
2020年我单位未预算政府采购,如有相关采购,所有采购将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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