[索引号] | 12610823MB29680310/2019-00273 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 榆林市横山区政务信息中心 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 榆林市横山区供销合作社联合社2019年部门综合预算 |
一、部门主要职责
(1)宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划;指导全区供销合作社的改革和发展,促进合作经济发展。
(2)围绕全区“三农”工作大局,对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难买难问题。
(3)承担区政府委托的任务,按照区政府授权,承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作;负责系统烟花爆竹的经营管理。
(4)指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全区合作经济组织提供服务。
(5)管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全区基层供销社社有资产的管理。
(6)负责对社属企业领导的任免和管理,企业重大经营活动的考察审批,企业经营管理的监督检查,企业占用固定资产、经营设施的管理,促进企业深化改革,建立现代企业制度。
(7)按照会计、统计法规和制度要求,编制财务计划;负责全区基层供销社的内部审计工作;承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。
(8)代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。
(9)指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。
(10)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。
(11)承办区政府交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
横山区供销联社个性指标设置表(部门、单位)
主要负责人签字: 分管区级领导签字:
类别 |
考 核 内 容 |
完成时限 |
重点工作 |
推进基层供销社的改造重建工作,完成响水供销社的改造建设工程。 |
2019年 12月 |
职能 工作 |
全年实现烟花爆竹销售48万元,确保烟花爆竹安全销售。 |
2019年 12月 |
全年实现化肥销售2.8万吨,确保我区化肥等农资商品保质、保量、稳价供应。 |
2019年 12月 | |
新建规范发展农民专业合作社1个,新建规范发展村级综合服务社5个。 |
2019年 12月 | |
规范各基层供销社门牌建设。 |
2019年12月 | |
主要经济指标全系统商品购销总额年增长8%,汇总利润年增长5%。 |
2019年 12月 | |
加强与市级相关部门的对接工作。 |
2019年 12月 | |
做好领导批示件的办理,做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。 |
2019年 12月 | |
专项 工作 |
做好服务“三农”、深化农村经营体系改革的工作。 |
2019年 12月 |
注:1、重点工作、职能工作、追赶超越任务不重复下达。行数可自行增减,字体统一设置仿宋小四。
2、班子建设、党风廉政、基层组织建设等共性指标由相关部门统一另行制定,不纳入个性指标中,有重大创新的可纳入个性指标中。
三、部门所属预算单位构成
从预算单位构成看,陕西省横山区供销合作社联合社的部门预算包括部门本级,是参公财政全额预算单位,经费管理实行国库集中支付方式。本单位没有下设预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
陕西省横山区供销合作社联合社 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,陕西省横山区供销合作社联合社人员编制14人,其中行政编制14人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员13人,遗属补助人员2人,老山前线人员及其他人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,陕西省横山区供销合作社联合社所属预算单位(本级)共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,实现了一般公共预算当年拨款558.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与上年比较
1、2019年陕西省横山区供销合作社联合社总体收入预算558.87万元,均为一般公共预算拨款收入。
2、支出预算558.87万元。
3、供销联社2019年收入预算及与上年比较增减变化情况说明:
2019年收入预算558.87万元,其中:基本支出108.88万元(人员支出102.22万元,公用支出6.66万元),基本支出与上年177.74万元相比下降75.52万元。下降原因退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理,专项经费支出450万元,用于农资化肥的补贴和搭建宣传名优农特产品的展示展销,上年没有此项支出。
4、支出预算与上年比较增减变化情况说明:
供销联社2019年支出预算558.87万元,其中:基本支出108.88万元(工资福利支出86.29万元,对个人和家庭的补助支出15.92万元,商品和服务支出6.66万元)。基本支出与上年177.74比较下降75.52万元。下降原因是退休人员的退休费用由养老经办中心归口管理,专项经费支出450万元,用于农资化肥的补贴和搭建宣传名优农特产品的展示展销,上年没有此项支出。
(二)财政拨款收支预算与上年比较情况。
陕西省横山区供销合作社联合社2019年财政拨款收入收入558.87万元,基本支出108.88万元,专项经费450万元。相比2018年基本支出177.74万元下降75.52万元,相比2018年财政拨款收入177.74万元上升381.13万元,主要是专项经费的增加,2018年177.74万元都属于基本支出,
(三)一般公共预算拨款支出明细情况与上年比较。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年陕西省横山区供销合作社联合社一般公共预算拨款收入为基本支出558.87万元,支出为一般公共服务支出558.87万元,与2018年一般公共服务支出177.74万元增加381.13万元。增加的主要原因是专项经费450万元的增加,基本支出108.88万元相比2018年177.74万元下降75.52万元,下降的主要原因是退休人员有养老经办中心归口管理.
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年陕西省横山区供销合作社联合社总支出558.87万元,其中行政运行经费108.88万元,较2018年177.74万元减少了75.52万元,减少的主要原因是退休人员实行归口管理。其他商业流通事务支出450万元,上年没有此项支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
301 |
工资福利支出 |
92.95 |
86.29 |
6.66 |
||
30101 |
基本工资 |
29.49 |
29.49 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
27.22 |
27.22 |
|||
30103 |
奖金 |
2.26 |
2.26 |
|||
30110 |
职工基本医疗费 |
10.54 |
10.54 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.78 |
16.78 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
6.66 |
6.66 |
|||
30201 |
办公费 |
0.03 |
0.03 |
|||
30207 |
邮电费 |
0.8 |
0.8 |
|||
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
5.7 |
5.7 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.92 |
15.92 |
|||
30305 |
生活补助 |
10.26 |
10.26 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.66 |
5.66 |
|||
312 |
对企业补助 |
450 |
450 |
|||
31201 |
资本金注入 |
300 |
300 |
|||
31299 |
其他对企业补助 |
150 |
150 |
2019年陕西省横山区供销合作社联合社一般公共预算558.87万元,较2018年177.74万元增加了381.13万元。其中:2019年工资福利支出86.29万元比2017年55.82万元增加了30.47万元,增加的主要原因是职工基本医疗费和其他社会保障缴费由单位支出,2019年商品和服务支出6.66万元比上年10.60万元相比减少了4万元,进行再次的压缩。2019年对个人和家庭的补助支出15.92万元比上年111.26万元减少了95.34万元,减少的主要原因是退休人员工资实行归口管理。2019年对企业的补助支出450万元,上年没有此项支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
供销联社2019年公共预算财政拨款安排的“三公”经费共支出0.13万元,具体支出分别为:公务接待费0.13万元;公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;会议费 0万元;培训费0万元,出国(出境)费0万元。2019年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定,本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则,压缩不必要的支出,公务接待费、与上年1.75万元比下降,下降92.57%,确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理,严格控制“三公”支出,公车改革后本单位没有公车,公车费用为零。
1、“三公”经费支出预算总体及与上年比较增减变化的情况说明。
2019年度“三公”经费预算支出0.13万元,与上年比下降明显。其中:2019年因公出国(境)费用支出0万元,2018年因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费2019年支出0.13万元,2018年计划支出1.75万元,与上年比只减不增,下降92.57﹪。公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。
(1)因公出国(境)团组情况:2019年度单位没有安排出国出(境)事宜,所以今年因公出国(境)费用支出预算为0万元,2018年没有安排出国出(境)事宜。
(2)公务接待有关情况:预计2019年度公务接待共2批次26人次。公务接待费支出0.13万元,与上年1.75万元相比,下降明显,下降92.57﹪。供销联社严格控制公务接待标准和数量。
(3)公务用车购置及保有情况:2019年度供销联社没有公务用车,公务用车运行维护费也没有产生,与上年基本持平。
2、培训费支出决算情况。
2019年培训费支出0万元,与2018年度培训费预算支出0.64万元相比,此项开支减少,减少的主要原因是经费减少.
3、会议费支出决算情况。
2019年会议费支出0万元,与2018年度会议费预算支出0.56万元相比,今年没有此项支出.主要原因是经费减少.(七)机关运行经费安排情况。
横山区供销联社2019年机关运行经费安排如下:办公费0.03万元,会议费 0万元,公务接待费0.13万元,邮电费0.8万元,培训费0.64万元,福利费0,办公用房物业管理费0,委托业务费0,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.70万元、因公出国(出境)费0万元、其他商品和服务支出0万元,共计6.66万元。
与2018年支出10.66万元减少了4万元,减少的主要原因是经费减少。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一) “三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。
综上所述:我单位2019年预算经费支出共计558.87万元。
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