[索引号] | 12610823MB29680310/2018-00124 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 榆林市横山区政务信息中心 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 横山区机关事务管理局2018年部门预算说明 |
一、部门主要职责
1.根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神,拟定县级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。
2.根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责全县公共机构节能监督管理工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。
3.负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴;负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作;负责机关食堂管理,各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作;承担县级领导干部交流房及生活的管理。
4.负责制定全县公务车辆管理规章制度并组织实施;会同有关部门拟定全县机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。
5.指导全县机关后勤改革,推进后勤服务社会化。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1. 以精细化管理为目标,出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。
(1)加强车辆管理,规范行停秩序,确保车辆、人员安全。
(2)做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手,确保各项会议服务工作顺利完成。
(3)抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度,时刻保证办公区不留任卫生死角,确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木,保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。
(4)切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养,确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。
(5)加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动,调动广大干部职工的积极性和参与意识,弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。
2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。
做好大楼办公区日常安全保卫工作,强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。
3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。
4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型政府建设,提高我县公共机构能源利用效率,发挥公共机构在节能工作中的表率作用。
5、办好机关餐厅,确保食品安全,负责餐厅的监管,采购等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
横山区机关事务管理局为横山县区政府直属事业机构,26个编制,其中局本级正科级建制核定事业编制18名,领导职数一正二副;内设保卫科正科建制核定事业编制8名,领导职数一正两副。
(人员情况柱状图)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标管理未开展,预计2019年实现
绩效管理目标全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1.2018年收入预算1078万元。2017年收入预算1084.9万元,减少了6.9万元.主要原因是新调入了3人,增加了人员工资,减少上年车辆购置费30万的预算。
2.支出预算1078万元。其中工资福利支出180.5万元;工作经费59万元、水费140万元、电费155万元、天然气费135万元、物业费218万元、电梯维修11万元、联通宽带费38.8万元,餐厅劳务费140.7万元。
(二)财政拨款收支情况。
1.2018年财政拨款收入预算1078万元。2017年收入预算1084.9万元,减少了6.9万元.主要原因是新调入了3人,增加了人员工资,减少上年车辆购置费30万的预算。
2. 2018年财政拨款支出预算1078万元。其中工资福利支出180.5万元;工作经费59万元、水费140万元、电费155万元、天然气费135万元、物业费218万元、电梯维修11万元、联通宽带费38.8万元,餐厅劳务费140.7万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算支出预算1078万元。2017年一般公共预算支出预算1084万元。变化不大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员 经费支出 |
公用 经费支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
2010302 |
一般行政管理服务 |
838.5 |
838.5 |
|||
2010303 |
机关服务 |
239.5 |
180.5 |
59 |
按照部门支出功能分类本部门类款项是2010302、2010303,2018年人员经费180.5万元、2017年人员经费161.9万元,主要原因是新调入了3人,增加了人员工资,公用经费59万元、业务经费838.5万元(其中:水费140万元、电费155万元、天然气费135万元、物业费218万元、电梯维修11万元、联通宽带费38.8万元,餐厅劳务费140.7万元),和2017年变化不大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
30101 |
基本工资 |
180.5 |
180.5 |
|
30201 |
公用经费 |
24.6 |
24.6 | |
30205 |
水费 |
140 |
140 | |
30206 |
电费 |
155 |
155 | |
30207 |
邮电费 |
38.8 |
38.8 | |
30208 |
取暖费 |
135 |
135 | |
30209 |
物业管理费 |
218 |
218 | |
30211 |
差旅费 |
3 |
3 | |
30213 |
维修维护费 |
11 |
11 | |
30215 |
会议费 |
6 |
6 | |
30216 |
培训费 |
3 |
3 | |
30217 |
公务接待费 |
1.4 |
1.4 | |
30226 |
劳务费 |
140.7 |
140.7 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.2 |
5.2 | |
30239 |
其他交通费用 |
15.8 |
15.8 |
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费、会议费、培训费共预算15.6万元,较2017年“三公”经费稍微下降了1.5万元,会议费、培训费不变。主要是区上即将脱贫,精准扶贫下乡次数减少公务用车运行费较2017年少预算1.3万元,公务接待费少预算0.2万元。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门工资福利支出180.5万元;工作经费59万元、水费140万元、电费155万元、天然气费135万元、物业费218万元、电梯维修11万元、联通宽带费38.8万元,餐厅劳务费140.7万元。较2017年变化不大。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共434.1万元,其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算83.4万元、政府采购工程类预算346.7万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
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