一、统计局主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。
(二)组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作,统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总;整理全区的基本统计资料,做好基本资料整理归档,对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。
(三)组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,结合专业特点开展统计执法检查,确保统计数据质量 。
(四)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。
(五)组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。
(六)完成区政府交办的其它工作。
二、2018年度统计局主要工作任务及目标
在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,细化分解各项工作任务,具体落实责任到人,全局以提高统计数据质量和统计工作水平为目的,以服务全区经济工作为宗旨,发扬求真务实,脚踏实地,埋头苦干的工作作风,狠抓措施,强化服务。重点抓好以下几方面工作:
(一)坚持民主,增强法制,不断加强领导班子建设。
(二)加强党建,丰富形式,强抓干部人才队伍建设。(三)严明纪律,加强监管,深入推进党风廉政建设。
(四)认真组织,扎实推进,搞好精神文明宣传及文化建设。
(五)落实责任,完善制度,全面深化机关建设。
(六)精心组织,积极筹备,全力做好全区第三次全国农业普查和1‰人口抽样调查工作,全力做好第四次全国经济普查各项准备工作,包括成立组织机构,编制预算,进行广泛宣传和各种培训辅导等;推行抽中点城乡常住户记账电子化,申请采购电子记账设备和传输网卡,组织专业人员进行培训辅导。
(七)夯实基础,依法统计,努力提高统计数据质量。
(八)开发信息,拓宽范围,全面提升统计服务水平。
(九)学法普法,严肃法纪,大力开展统计执法检查,严肃查处统计违法行为。
(十)学习培训,逐步开展,搞好调查户电子记账工作。
(十一)全面跟踪,科学研判,最大限度利用好第三次全国农业普查和1‰人口抽样调查成果;
(十二)统一领导,分工负责,认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县志编撰等方面工作。
三、统计局所属基层预算单位基本情况
区统计局及所管理的基层预算单位共4个,分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位(区社会经济调查队、区普查中心、区社情民意调查中心)。上述4个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下:
(一) 区统计局核定行政编制6名,现实有人员10人。
(二) 区社会经济调查队核定事业编制11名,现实有人员17人。
(三) 区普查中心核定事业编制11 名,现实有人员23人。
(四) 区社情民意调查中心核定事业编制5名,截止2017年底无人员。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 榆林市横山区统计局本部 |
2 | 榆林市横山区社会经济调查队 |
3 | 榆林市横山区普查中心 |
4 | 榆林市横山区社情民意调查中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制33人,其中行政编制6人、事业编制27人;实有人员50人,其中行政10人、事业40人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,2018年本部门没有预算安排20万以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门还未开展绩效管理,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
(一)2018年度收入支出算总体情况
1.2018年收入支出预算总体情况。
(1)2018年收入预算总计555.21万元,比上年增加66.45万元,同比增长13.59%。
(2)2018年支出预算总计555.21万元,比上年增加66.45万元,同比增长13.59%。
2.2018年收入预算构成情况。
一般公共预算财政拨款预算收入555.21万元,比上年增加66.45万元,同比增长13.59%。为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
3.2018年支出预算构成情况。
(1)基本支出预算451.96万元,比上年增加20.05万元,同比增长4.64%,主要是新分配人员工资。其中:人员经费373.46万元,日常公用经费78.50万元。
(2)项目支出预算103.25万元,比上年增加46.38万元,同比增长81.56%,主要用于开展住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换和统计执法。
(二)2018年一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出预算555.21万元,其中:基本支出451.96万元,项目支出103.25万元。
2.一般公共预算财政拨款支出预算构成情况(按支出功能分类项级科目)。
(1)“行政运行”支出预算373.46万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的67.26%,主要用于在职人员工资以及对个人和家庭的补助。其中:人员经费331.52万元,对个人和家庭的补助41.94万元。
(2))一般行政事务管理预算78.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的14.13%,主要用于日常公用经费和专项统计业务。
(3)“统计管理”支出预算65万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的11.7%,“统计抽样调查”预算29万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.05%,“其他统计信息事务”预算9.25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.02%,全部为项目支出,主要用于开展各项常规业务和住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换等工作任务和统计执法。
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况(按支出经济分类款级科目)。
(1)“工资福利支出”预算331.52万元,占基本支出的73.35%。其中:基本工资130.20万元,津贴补贴167.50万元,奖金12.14万元,其他工资福利支出21.68万元。
(2)“商品和服务支出”预算78.50万元,占基本支出的17.36%。其中:办公费17.35万元,印刷费8.96万元,水费0.65万元,邮电费6.8万元,差旅费8.25万元,会议费17.58万元,培训费12.15万元,公务用车0.4运行维护费,其他交通费用6.36万元.
(3)“对个人和家庭的补助支出”预算41.94万元,占基本支出的9.27%。其中:退休费41.94万元。
(三)2018年“三公”经费、培训费及会议费预算情况
1.“三公”经费支出预算总体情况。
2018年度“三公经费”支出预算共0.4万元,较上年决算数持平,因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费0.4万元,公务接待费0万元。
(1)因公出国(境)团组预算情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元。
(2)公务接待预算情况:2018年度预计公务接待共0批次,与上年持平。
(3)公务用车购置及保有预算情况:2018公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出预算0.4万元,与上年持平
2.培训费支出预算情况。
2018年度培训费支出预算为12.15万元,比上年基本持平。
3、会议费支出预算情况。
2018年度会议费支出预算17.58万元,与上年基本持平。
(四)2018年政府性基金财政拨款收支预算情况
我局历年来无该项财政拨款。
(五)2018年其他重要事项预算说明
1.“机关运行经费”安排情况说明。
2018年“机关运行经费”支出预算78.50万元,比上年增加3.21万元,同比上升4.3%,下降的主要原因是人员增加费用增加。具体安排有办公费17.35万元,印刷费8.96万元,水费0.65万元,邮电费6.8万元,差旅费8.25万元,会议费17.58万元,培训费12.15万元,公车运行费0.4万元,其他交通费用6.36万元。
2.政府采购安排情况说明。
2018年我单位计划政府采购66万元,其中货物类11万,服务类55万,所有采购将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:榆林市横山区人民政府 承办:榆林市横山区人民政府办公室 网站地图
地址:榆林市横山区政府大楼西906室 联系电话:0912-7619417 违法和不良信息举报
网站标识码 6108230003 陕公网安备 61082302100009号 陕ICP备08005900号 本网站支持IPV6访问