横山区企财所2017年预算
发布时间:2017-11-14 09:07 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201711-000149
发布日期
2017-11-14 09:07:46.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区企财所2017年预算

企财所的主要职责任是:

1、企业的财务管理工作。

2、负责《一小企业会计制度》的培训,推行和检查指导工作,积极开展调查研究

3、积极配合有关部门做好国有企业、集体企业的改制工作。

4、按时拨付退耕还林粮食补贴专项资金和粮食风险基金,配合有关部门进行监督检查,管好用好。

5、认真做好企业会计信息的收集、编制、汇总和上报工作,做到编制及时,内容完整、数据真实。

6、积极承办上级业务部门和县财政局交办的其它各项工作。

我所多年被评为年度企业财务决算先进单位。从负责全县14个乡镇、4个办事处、1个农场的各类补贴“一折通”发放工作,每年服务全县约6.2万户农民。

我所以财政局制定的目标责任为核心,在全体干部共同努力下,较好的完成了上级财政部门布置的各项工作,我们要不断努力,以更加认真的工作态度,克服困难、发扬风格、为实现新的工作目标而努力                                                                                                                     

二、横山县企财所基本情况:                                           

横山区财政局企财所成立于1986年,定编7人。单位办公场所设置于横山县财政局办公楼三楼。                                                                                                                     

三、2017年我单位的主要工作任务和目标:                                      

(一)积极推进企业财务制度改革

(二)组织开展2017年度企业财务检查。

(三)完善税源监控体系建设,采集税源基础数据信息。

(四)积极推进“两税”一体化征。

(五)认真做好账户清查工作。

(六)做好编制核查和账务公开工作。

(七)进一步加强党风廉政建设和单位自身建设。

(八)完成上级部门布置的各项任务                                                                                                                                          

三、部门基本情况:

  序号

  单位名称

  单位性质

  经费管理方式

  在职人员

  1

  企财所

  群团机关

  全额拨款

  7

四、部门国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日,我单位有公务用车一辆,无单位价值十万元以上设备。

五、部门预算绩效目标说明

2017年本部门无专项业务经费项目,不纳入绩效目标管理。

六.部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署,编制2017年部门预算。

(一)企财所2017年收入预算为71.26万元,其全部为公共预算拨款。2017年公共预算拨款支出71.26万元,其中:工资福利支出37.34万元,商品和服务支出5.51万元。对个人和家庭补助28.41万元。按单位2016年年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

(二)2017年预算收支情况

 1、收支预算总体情况。

(1)、2017年部门预算总收入为71.26万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算减少5.5万元,是人员变化调整的

(2)2017年部门预算总支出为71.26万元,其中:工资福利支出37.34万元;机关运行经费安排5.51万元,对个人家庭补助28.41万元

    2、公共预算拨款支出明细情况。

 2017年度公共预算财政拨款支出71.26万元,全部是基本支出。

 公共预算拨款(按支出功能分类)支出情况:

 3、一般行政管理事务经费支出71.26万元,全部为基本支出。

 七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

 2017年“三公”经费预算0万元,与上年相比,下降(或增长)0万元。其中:因公出国(境)经费预算安排0万元,较上年减少(或增加)0万元,下降(或增长)0%;公务用车购置费预算安排0万元,较上年下降(或增加)0万元,下降(或增长)0 %;公务用车运行维护费预算安排2.35万元,较上年持平;公务接待费预算安排0万元,较上年减少0万元,下降(或增长)

 八、政府采购情况

2017年本部门无府采购事项。

九、2017年部门预算报表(见附表:  2017年企财所部门预算表)

附:企财所预算汇总表.xls

 

 

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