一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针、政策和法规,研究提出全县农业和农村经济发展中的对策和措施;组织起草种植业方面的规范性文件并监督实施。
(二)研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;研究拟定农业现代化建设的规划、措施并组织实施。
(三)研究拟定农业产业政策,指导农业产业结构合理调整、农业资源优化配置和农产品品质的改善;参与拟定有关农产品、农业生产资料价格政策,研究提出大宗农产品和农村信贷、农业财政补贴的政策建议。
(四)研究深化农村经济体制改革的意见,指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定、完善农村基本经济制度和政策,指导、监督减轻农民负担,调节农村经济利益关系。
(五)研究制定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织指导全县农业救灾工作。
(六)贯彻实施农业可持续发展战略,负责农业资源区划、生态农业工作;指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农村节能和农业生物物种资源的保护和管理。
(七)研究拟定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策;组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进技术的引进、示范、推广工作;组织协调农产品的质量监测、鉴定和执法监督管理;组织农业种子、农药、有关资料等产品的登记工作;组织指导县植物防疫、检疫工作;组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品的初审、推荐、管理及农业植物新品种保护工作。
(八)引导农业企业产业、产品结构调整,指导国有农业企业经营管理工作。
(九)承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
县农业局机关行政编制实有人数 14人,事业编制17人,离退休人员8人。下属事业单位10个,全系统在职总人数202人,退休总人数62人。具体情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 实有 人数 | 退休人员 |
1 | 横山县农业局机关 | 行政 | 14 | 8 |
事业 | 17 | |||
2 | 横山县农村合作经济经营管理站 | 全额事业单位 | 12 | 1 |
3 | 横山县园艺技术推广站 | 全额事业单位 | 30 | 10 |
4 | 横山县种子管理站 | 全额事业单位 | 35 | 6 |
5 | 横山县农村能源技术推广站 | 全额事业单位 | 15 | |
6 | 横山县农产品质量安全检验检测中心 | 全额事业单位 | 21 | |
7 | 横山县农业技术推广中心 | 全额事业单位 | 36 | 13 |
8 | 陕西省农业广播电视学校横山分校 | 全额事业单位 | 12 | 2 |
9 | 横山县农业行政执法大队 | 全额事业单位 | 10 | |
10 | 横山县原种场 | 自收自支事业单位 | 9 | |
11 | 横山县城郊园艺场 | 自收自支事业单位 | 13 |
三、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)收入情况
2017年预算收入总计 1989.4万元,较去年1598万元上涨19.6%,全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。
其中专项资金列入部门预算的项目为200万元,较上年增加100%。原因主要是部分专项经费根据工作安排增加了项目预算。
2016年区农业系统支出预算1989.4万元,包括人员经费和公用经费支出共1789.4万元,占支出总额89.9%;专项项目经费支出200万元,占支出总额10.1%。
(二)支出情况
1、2017年预算支出总计1989.4万元。其中:基本支出1757.6万元,含工资福利支出1417.9万元,对个人和家庭的补助支出339.7万元,较上年增加,原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出31.8万元,基本与上年持平。项目救灾款200万元,较上年增幅100%,原因为部分专项经费根据工作安排增加了经费预算。其他基本性支出为0万元。
2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况
2017年“三公”经费支出数为19.8万元,基本与上年持平。其中
因公出国(境)费0万元,与上年相同。
公务接待费7万元,与去年基本持平。
公务用车运行维护费12.8万元(其中公务用车购置费0万元),车辆保有数5辆,与去年基本持平
3、机关运行经费安排情况。
区政府2017年机关运行经费财政拨款预算31.8万元,基本与上年持平。
4、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算为0万元万元。
5、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、部门收支预算表
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