横山区高镇人民政府2017年部门预算
发布时间:2017-10-27 15:58 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201710-000094
发布日期
2017-10-27 15:58:21.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区高镇人民政府2017年部门预算

 

2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

(一)部门主要职责。

1、执行上级行政机关的决定、国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标。

加强和改进自身建设,改善办公环境:

(1)、装修政务大厅及购买办公设施,改革行政管理运作方式,优化办公环境,提高办事效率,预算约42万元;

(2)、维修政府大会议室及购买设施,营造良好的会议环境,确保更有效的部署好各项工作,预算约28万元;

(3)、维修政府小会议室及购买设施,优化环境,确保更有效的部署好日常工作,方便服务人民群众,预算约4万元。

(三)部门所属基层预算单位基本情况。

单位设行政单位1个;事业单位5个,其中:参照公务员法管理事业单位1个;财政补助事业单位4个。单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

横山区高镇党政综合办公室

行政单位

2

横山区高镇财政所

参照公务员管理事业单位

3

横山区高镇人口和计划生育技术服务站

财政补助事业单位

4

横山区高镇社会事务管理办公室

财政补助事业单位

5

横山区高镇文化综合服务站

财政补助事业单位

6

横山区高镇农业综合服务站

财政补助事业单位

 

(四)部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

1、工资福利支出:核定范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业军人,具体根据国家规定的工资福利政策标准核定,按单位2016年底在册人数测算。

2、商品服务支出:日常公用经费根据单位日常工作任务需要按照财政标准测算。

3、对家庭和个人补助支出:用于对个人和家庭补助支出,主要包括离退休费、生活补助、采暖补贴等。

4、项目支出:根据2017年度工作的需要,合理安排、规范使用,确保全年工作的顺利进行。

二、部门收支预算表

(一)收支预算总表

 

横山区高镇人民政府2017年收支预算总表

 

                                                               单位: 万元

收      入

支     出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

851.53

一、基本支出

557.08

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

430.37

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

72.80

四、事业单位经营收入

 

3、日常公用经费

53.91

五、其他收入

 

二、项目支出

294.45

 

 

本年收入合计

851.53

本年支出合计

851.53

 

 

(二)一般公共预算拨款支出明细表

横山区高镇人民政府2017年一般公共预算拨款支出明细表

(按支出功能分类编制)

 

                                                                单位: 万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

总     计

851.53

557.08

294.45

201

一般公共服务支出

362.81

332.81

30.00

20101

人大事务

8.73

8.73

 

2010101

   行政运行

8.73

8.73

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

278.70

253.70

25.00

2010301

   行政运行

253.70

253.70

 

2010302

   一般行政管理事务

5.00

 

5.00

2010305

   专项业务活动

20.00

 

20.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

25.44

25.44

 

2013101

   行政运行

25.44

25.44

 

20106

财政事务

49.94

44.94

5.00

2010602

   一般行政管理事务(项目)

5.00

 

5.00

2010650

   事业运行

44.94

44.94

 

207

文化体育与传媒支出

30.39

30.39

 

20701

文化

30.39

30.39

 

2070109

   群众文化

30.39

30.39

 

208

社会保障和就业支出

38.43

38.43

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

38.43

38.43

 

2080104

   综合业务管理

38.43

38.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.69

37.69

 

21007

计划生育事务

37.69

37.69

 

2100799

   其他计划生育事务支出

37.69

37.69

 

213

农林水支出

382.21

117.76

264.45

21302

林业

69.52

69.52

 

2130204

   林业事业机构

69.52

69.52

 

21306

农业综合开发

48.24

48.24

 

2130601

   机构运行

48.24

48.24

 

21307

农村综合改革

264.45

 

264.45

2130705

   对村民委员会和村党支部的补助

264.45

 

264.45

… …

… …

 


横山区高镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出明细表

(按支出经济分类编制)

 

单位:万元

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

……

绩效工资

其他支出

小计

离休费

退休费

生活补助

采暖补贴

……

其他对个人和家庭的补助支出

小计

办公费

水费

电费

公务接待费

公务用车运行维护费

……

其他交通费用

557.08

430.36

194.03

236.34

72.80

59.57

6.96

6.27

6.47

53.91

8.09

14.00

9.68

22.14

 


(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

 

横山区高镇人民政府2017年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位: 万元

合  计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

23.68

 

 

9.68 

14.00

 

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