魏家楼镇人民政府2017年部门预算说明
2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
主要工作任务有:
1.抓好三农工作促进农村发展。
2.抓好重点项目促进经济发展。
3.抓好信访工作促进大局稳定。
4.抓好脱贫攻坚促进社会和谐。
5.抓好三项机制助推追赶超越。
6.抓好隐患排查促进安全生产。
7.抓好民生工作促进社会发展。
8.抓好党风建设促进廉洁从政。
主要奋斗目标是:全镇国民生产总值突破5亿元,生产原煤40万吨,粮食产量0.75万吨,农民人均纯收入达到9000元以上。
(三)部门所属基层预算单位基本情况。
本单位的预算单位构成有:1:魏家楼镇人民政府(行政单位);2:魏家楼镇财政所(参公管理事业单位);3:计生服务站(事业单位):4:社会事务服务站(事业单位):5:农业综合服务站(事业单位)。
(四)部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。
二、部门收支预算表
(一)收支预算总表
魏家楼镇人民政府2017年收支预算总表
单位: 万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 570.67 | 一、基本支出 | 570.67 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 313.44 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 76.58 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 39.62 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | 141.03 | |
本年收入合计 | 570.67 | 本年支出合计 | 570.67 |
(二)一般公共预算拨款支出明细表
魏家楼镇人民政府2017年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类编制)
单位: 万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 570.67 | 429.64 | 141.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 293.85 | 293.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.03 | 43.03 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.38 | 39.38 | |
213 | 农林水支出 | 194.41 | 53.38 | 141.03 |
魏家楼镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出明细表 (按支出经济分类编制) | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 取暖补助 | …… | 其他支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他支出 | |
570.67 | 313.44 | 143.4 | 170.04 |
|
|
|
| 217.61 | 53.59 | 163.06 | 0.96 |
|
| 39.62 | 11.99 |
| 8.78 | 7.5 | 7.5 | 3.85 |
|
(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
魏家楼镇人民政府2017年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
15 | 7.5 | 7.5 |
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