一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
1、严格执行财政监督检查的法规、政策、制度。2、监督检查预算执行、税收征管与解缴、财务会计、国有资本基础管理等方面以及财税法规、政策的执行情况。3、检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强管理的政策建议。4、依法查处重点违反财经纪律案件。5、监督检查区局机关各科、室(局)执行财政法法规政策、制度和预算的情况。6、监督检查局属事业单位财务收支管理情况。7、负责涉及违反财经纪律的信访工作。8、协调各科、室(局)对外监督检查工作。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
1、检查新南新区各个机关单位的财政财务管理情况。2、检查区内区直部门、单位财务管理情况。3、检查税收征管质量。4、检查区内各单位会计信息质量。 5、检查专项资金管理使用情况。 6、由区财监局根据实际情况统筹安排,共同组织实施。检查的对象、内容届时另行确定。 7、检查时限 :财政监督检查时限为2017年7月至2017年11月,必要时将追溯到以前年度。
(三)部门所属基层预算单位基本情况。
无所属预算单位。
(四)部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。
1、人员经费:核定范围为单位实有人员并按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、公用经费:按照单位日常工作业务的需要并严格按照财政标准预算。
二、部门收支预算表
(一)收支预算总表
横山新区财检分局2017年收支预算总表
单位: 万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 96.72 | 一、基本支出 | 96.72 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 81.58 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1.80 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 13.34 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | ||
本年收入合计 | 96.72 | 本年支出合计 | 96.72 |
(二)一般公共预算拨款支出明细表
横山新区财检分局2017年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类编制)
单位: 万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 96.72 | 96.72 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 96.72 | 96.72 | |
2010601 | 行政运行 | 96.72 | 96.72 | |
横山新区财检分局2017年一般公共预算拨款基本支出明细表 (按支出经济分类编制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | …… | 小计 | 生活补助 | ……
| 小计 | 办公费 | 邮电费 | 物业费 | 差旅费 | 其它交通费 | 培训费 | 印刷费 | 维修费 | …… | ||||||||||||||||||||||||
96.72 | 81.58 | 45.11 | 36.47 | …… | 1.80 | 1.80 | ……
| 13.34 | 1.27 | 0.70 | 0.60 | 1.55 | 6.66 | 1.10 | 0.23 | 1.23 | …… |
(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
横山新区财检分局2017年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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