横山区科技局2017年部门预算
发布时间:2017-10-26 08:53 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201710-000072
发布日期
2017-10-26 08:53:09.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区科技局2017年部门预算

一、区科技局主要职责

(一)负责科技工作的方针、政策的贯彻落实;科技工作规划、负责全区科技发展计划的实施;

(二)组织实施中、省、市制定的科技攻关、“星火”、科技扶贫、科技成果、专利、项目的管理;

(三)科技推广、新技术引进、科技试验、示范,以及科技宣传、科技培训、民营科技企业管理和落实“科技兴农”的方针政策,在新农村建设中结合我区实际情况市、区政府安排科技特派员38名,“三区”人才21名,建立健全新农村科技管理体系和科技服务体系,围绕“四大”主导产业,全面推进农业和农村科技进步;

(四)归口管理科技事业费,科技三项费和科技专项费用的统一管理,对批准科技项目进行跟踪检查,管理全区科技成果及专利工作,做好科技成果的登记、申报、奖励、推广和科技保密工作;

(五)负责全区防震减灾工作,执行《科技进步法》、《专利法》等国家有关法律法规。

二、区科技局2017年度主要工作任务和目标

2017年,区科技局工作的总体思路是:以科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神,按照区委、区政府部署要求,严格对照《年度工作目标管理任务书》要求,以服务全区科技工作为宗旨,发扬求真务实,脚踏实地,埋头苦干的工作作风,狠抓措施,强化服务。重点抓好以下几方面工作:

(一)坚持民主,增强法制,不断加强领导班子和队伍建设。

(二)加强党建,严明纪律,深入推进党风廉政建设。

(三)认真组织,扎实推进,“两学一做”工作。

(四)充分利用网络信息、电视、报纸、刊物等多种形式进行科技科普知识宣传。

(五)积极引进新技术、新品种,做好新技术推广、新品种引进、试验示范工作。

(六)充分发挥科技特派员在新形势的引领作用,激发科技特派员的积极性、创造性,更好地为横山县的经济发展做出更大的贡献。

(七)努力运作好市县共建的高科技现代特色农业示范园区、国家级富民强县工作。

(八)统一领导,分工负责,全面推进创建、人口和计划生育、招商引资及投资环境、信访、维稳等方面工作。

三、区科技局和所属事业单位情况

区科技局所属事业单位2个,分别是生产力促进中心、科技情报研究所。均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下:

(一)区科技局核定行政编制6名,现实有人员12人。

(二)区生产力促进中心核定事业编制6名,现实有人员5人。

(三)科技情报研究所事业编制10名,现实有人员9人。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、市政府关于科技工作的重要部署,编制2017年部门预算。

1、预算收支变化情况说明

2017年收入预算3263.22万元,比上年略微减少。其中:基本支出263.22万元,与上年持平。项目支出3000万元,与上年持平。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年底在册人数编制;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出和事业单位经营支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。

2、“三公”经费情况说明

部门“三公”经费预算18.1万元,较上年略微下降。“三公”经费较上年下降的主要原因是本系统厉行节约公务用车改革及健全各项管理制度,规范了支出行为。其中公务接待费3.1万元,比上年略微增加。公务用车购置费无预算,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费15万元,比上年略微减少,较上年下降的主要原因是厉行节约,公务用车改革及健全各项管理制度,规范了公务用车费用支出行为。因公出国(境)费无预算,因公出国(境)费为零;培训费预算0万元,公务接待费 3.1万元,比上年略微增加。公务接待费增加的主要原因是区科技局业务发展需要形成的。

部门“三公”经费较上年下降的主要原因是本系统厉行节约公务用车改革及健全各项管理制度,规范了支出行为。

3、机关运行经费情况说明

2017年,机关运行经费安排58.52万元,比上年略微增加。增加原因是本单位机关运行的需要。其中:办公费2.6万元,印刷费0万元,手续费 0万元,邮电费0万元,取暖费0万元 ,公务用车运行维护费15万元,其他交通费用 0万元, 维修(护)费 0万元,公务接待费 3.1万元,水电费0万元,工会经费0万,其他商品和服务支出8.92万元。

五、政府采购安排情况说明

我单位凡符合政府采购要求的均按照政府采购要求安排了相关预算。

六、专业名词解释

(一)预算:预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算,它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年预算公开表.xls

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