横山区白界镇人民政府2017年部门预算
发布时间:2017-10-25 09:35 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201710-000066
发布日期
2017-10-25 09:35:18.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区白界镇人民政府2017年部门预算

 

 

一、部门主要职责。

    白界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

 二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、全面实施“十三五”规划,积极适应经济发展新常态, 坚持稳中求进,按照“发展、稳定、和谐”总要求,确保“十三五”顺利开局。

 2、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。

 3、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。

 4、加强政府自身建设,强化法治意识,提升依法履职能力,不断完善重大事项决策机制。强化自律意识,提升拒腐防变能力。认真落实中央八项规定,坚持纠正“四风”问题。自觉履行廉洁自律准则和纪律处分条例,努力维护良好政治生态。

三、部门基本情况

    预算单位构成;白界镇人民政府、白界镇人民政府财政所、白界镇林业派出所。人员总数为179人,其中白界镇人民政府实有在职人数95人,离退休人员12人,遗属补助人员9人,大学生村官13人;白界财政所实有在职人员13人,离退休人员1人;白界林派所实有在职人数29人,离退休人员3人,遗属补助人员4人。

四、部门预算情况说明

2017年度收入支出预算总体情况:一般公共预算拨款收入1534.14万元。基本支出1457.56万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出883.37万元,对个人和家庭的补助支出382.67万元,日常公用经费191.52万元;项目支出76.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

白界镇2017年收支预算总表

 

 

                                                                单位: 万元

收      入

支     出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 

 1534.14

一、基本支出

 

 1457.56

二、政府性基金收入

1、工资福利支出

 

  883.37

 

三、事业收入

2、对个人和家庭的补助支出

 

  382.67

四、事业单位经营收入

3、日常公用经费

 

  191.52

五、其他收入

二、项目支出

 

  76.58

本年收入合计

1534.14

本年支出合计

 

 

 1534.14

 

白界镇人民政府2017年公共预算拨款支出明细表

                                                                 单位: 万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

总   计

    1534.14

1457.56

76.58

2010101

人大事务行政运行

16.55

     16.55

2010301

政府办公厅(室)及相关机构事务

438.16

429.16

9

2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务

63.34

63.34

2010650

财政事务事业运行

107.35

    107.35

2130204

林业事业机构

348.66

348.66

2130601

农业综合开发机构运行

107.2

     97.2

10

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

277.38

229.38

48

2140106

交通运输公路养护

3.42

3.42

     

2080104

人力资源和社会保障管理事务综合业务管理

96.7

96.7

     

2100703

计划生育事务

75.38

65.8

    9.58


 

白界镇2017年一般公共预算拨款基本支出明细表

(按支出经济分类编制)

 

单位:万元

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他支出

小计

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

……

其他支出

小计

办公费

培训费

电费

维修费

邮电费

取暖费

差旅费

公务接待费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他支出

1457.56

883.37

308.19

575.18

382.67

140.3

242.37

191.52

47

3

5.6

3

2.7

5.8

4

6

3.9

45.35

65.17


    一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

 

白界镇2017年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位: 万元

合  计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

 

9.9

 

3.9

 

 

  6

 

 

 

 

 

                                                

                                

 

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