一、部门主要职责
中共榆林市横山区委宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:
1、认真贯彻党的路线、方针、政策,根据市委宣传部和区委的安排部署,调研、分析全区宣传思想战线的形势,制定工作计划、任务和措施;协调全区宣传思想战线的工作。
2、适应社会主义市场经济发展的要求,为经济建设服务,搞好经济宣传工作。
3、指导、协调全区宣传思想工作,组织召开宣传思想工作会议和有关专题性会议。
4、及时掌握各时期、各个阶层的思想动态,有针对性的搞好思想政治工作。
5、组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织全区理论学习监督、考核工作。
6、指导、协调全区新闻、出版和广播电视工作,把握舆论导向和宣传基调。
7、指导、协调全区文化艺术,文物工作。
8、负责全区对外宣传工作,负责外来记者接待工作。
9、联系宣传、文化系统的知识分子,联络有关部门做好知识分子工作;负责全区新闻系统和有关事业单位政工师的职称评审工作。
10、研究加强宣传文化队伍及其领导班子建设的措施,协助组织人事部门对宣传文化系统内设机构及下属单位的股级干部进行备案管理;协助组织人事部门管理宣传文化系统的科技后备干部及一般工作人员。
11、完成区上交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
(一)新闻宣传
1、负责对外、对内宣传工作。
2、负责《横山报》编印和《横山新闻网》的管理工作。
3、负责外来记者登记、接待和协调工作。
4、负责网络、报纸舆情监控和管理工作。
5、负责党报党刊发行工作。
6、负责通讯员管理和培训。
7、负责新闻发布会审批和新闻发言人培训。
(二)办公室
1、负责行政事务性工作,包括领导班子建设、依法行政、机关建设、党风廉政、计划生育、综合治理、信访工作、安全生产、双创、考勤、职工学习、节假日值班安排、办公用品和奖品的购置等管理工作。
2、负责部内各种会议的会务工作。
3、负责文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管和文书归档工作。
4、负责上情下达、下情上达的工作。
5、负责印章管理工作。
6、负责各种报告、文件的起草、打印和复印工作。
7、负责上级来访人员接待及对外联络的服务工作。
8、负责《宣传动态》编印工作。
(三)财务
1、负责财务预算和报送工作。
2、负责职工工资和津贴发放工作。
3、负责财产登记和管理工作。
(四)理论学习
1、负责组织、协调区委中心组学习和“横山大讲堂”专题报告会工作。
2、负责收集、编印区级领导理论调研文章工作。
3、负责督促、检查、考核全区各乡镇、各部门理论学习工作。
(五)书香榆林建设
1、负责组织、指导和协调全区开展“书香榆林”建设等工作。
2、负责检查指导全区“书香榆林”建设进展工作。
3、负责“书香榆林”建设工作会议的协调、筹办和“书香榆林”的学习、汇报、总结等工作。
(六)精神文明建设
1、负责“三城”联创工作。
2、负责社会主义核心价值体系教育工作。
3、负责未成年人思想道德建设工作。
4、负责文明单位评选创建工作。
5、负责村容村貌整治工作。
(七)文化文艺
1、负责文化体制改革工作。
2、科技、文化、卫生“三下乡”活动
3、负责文化文艺系列活动工作。
4、负责文化精品评选和报送工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 中共榆林市横山区委宣传部部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
示例:截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制6人、参公编制1人、事业编制9人;实有人员25人,其中行政11人、参公2人、事业12人。单位管理的退休人员1人、遗属人员3人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、我部2017年度收入总额692.79万元,支出总额692.79万元。本年收入支出比上年增加29.74万元,同比上升4.49%。主要原因是人员工资改革导致人员工资上涨、日常公用经费和宣传业务项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2017年决算总收入692.79万元,其中:一般公共预算拨款收入99.83万元。
3、本年支出构成情况。2017年决算总支出合计692.79万元,其中基本支出238.9万元,项目支出453.89万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、我部2017年度财政拨款收入总额692.79万元,财政拨款支出总额692.79万元。2017年度财政拨款收入支出比上年增加29.74万元,同比上升4.49%。主要原因是人员工资改革导致人员工资上涨、日常公用经费和宣传业务项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算拨款支出692.79万元,其中:(2013301)行政运行238.9万元,全部为基本支出,主要为人员经费支出168.76万元,用于人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助类支出;公用经费70.14万元万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务所产生的各项费用支出;(2013302)一般行政管理事务453.89万元,全部为项目支出,主要为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。
4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计238.9万元,其中:人员经费支出168.76万元;公用经费支出70.14万元。
按经济分类支出:(1)“工资福利支出”支出158.61万元,占基本支出的69.02%。其中:基本工资73.8万元,津贴补贴84.81万元。
(2)“商品服务支出”支出70.14万元,占基本支出的16.43%。其中:办公费16.64万元,印刷费9.52万元,差旅费12.93万元,会议费5万元,公务接待费3.99万元,公务用车运行维护费6.86万元,其他交通费用15.2万元。
(3)“对个人和家庭的补助”支出10.15万元,占基本支出的14.55%。其中:退休费6.3万元,生活补助1.26万元,其他对个人和家庭的补助支出2.59万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.85万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.86万元(公务用车购置费0万元),公务接待费3.99万元。比上年减少1.76万元,同比减少13.96%。
(1)因公出国(境)费0,组团数0,人数0,与上年相比无变化。
(2)公务用车购置及维护费6.86万元,其中公务用车购置费0元,有3辆公务用车,公务用车维护费支出6.86万元。2017年宣传部严格遵守公务用车改革制度,保有3辆公务用车,严格控制公务用车维护费,较上年减少1.69万元,同比减少19.77%。
(3)公务接待费支出3.99万元,接待费较上年减少0.07万元,2017年宣传部严格遵守中央八项规定,同比减少1.72%。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年宣传部培训费支出0万元,与上年持平。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年宣传部会议费支出5万元,与上年持平,主要是宣传部内部会议费用支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作尚未开展。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本年度机关运行经费较上年增加4.01万元,同比增加6.06%。主要原因是办公费用开支有所增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门固定资产价值98.58万元,其中:通用设备84.67万元;家具、用具、装具及动植物13.91万元。本部门共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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