一、统计局主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。
(二)组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,结合专业特点开展统计执法检查,确保统计数据质量 。
(三)组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作,统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总;整理全区的基本统计资料,做好基本资料整理归档,对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。
(四)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。
(五)组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。
(六)完成区政府交办的其它工作。
二、2017年度统计局主要工作任务及目标
在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,细化分解各项工作任务,具体落实责任到人,全局以提高统计数据质量和统计工作水平为目的,以服务全区经济工作为宗旨,发扬求真务实,脚踏实地,埋头苦干的工作作风,狠抓措施,强化服务。重点抓好以下几方面工作:
(一)坚持民主,增强法制,不断加强领导班子建设。
(二)加强党建,丰富形式,强抓干部人才队伍建设。 (三)严明纪律,加强监管,深入推进党风廉政建设。
(四)认真组织,扎实推进,搞好精神文明宣传及文化建设。
(五)落实责任,完善制度,全面深化机关建设。
(六)精心组织,积极筹备,全力做好全区第三次全国农业普查和1‰人口抽样调查工作。
(七)夯实基础,依法统计,努力提高统计数据质量。
(八)开发信息,拓宽范围,全面提升统计服务水平。
(九)学法普法,严肃法纪,大力开展统计执法检查,严肃查处统计违法行为。
(十)学习培训,逐步开展,搞好调查户电子记账工作。
(十一)全面跟踪,科学研判,最大限度利用好第三次全国农业普查和1‰人口抽样调查成果。
(十二)统一领导,分工负责,认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县志编撰等方面工作。
三、统计局所属基层预算单位基本情况
区统计局及所管理的基层预算单位共3个,分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位(区社会经济调查队、区普查中心)。上述3个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下:
(一) 区统计局核定行政编制6名,现实有人员9人。
(二) 区社会经济调查队核定事业编制12名,现实有人员17人。区普查中心核定事业编制15 名,现实有人员23人。
(三)纳入单位2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 横山县统计局 | 行政单位 |
2 | 横山县普查中心 | 财政补助事业单位 |
3 | 横山县社会经济调查队 | 财政补助事业单位 |
四、统计局人员情况说明
至2017年底统计局核定行政编制6名,现实有人员9人。社会经济调查队核定事业编制12名,现实有人员17人。区普查中心核定事业编制15 名,现实有人员23人。单位管理的退休人员7人。
五、2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1.2017年收入支出决算总体情况。
(1)2017年收入总计466.15万元,比上年增加59.7万元,同比增长14.68%。
(2)2017年支出总计466.15万元,比上年增加59.7万元,同比增长14.68%。
2.2017年收入构成情况。
一般公共预算财政拨款决算收入466.15万元,比上年增加59.7万元,同比增长14.68%。为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
3.2017年支出构成情况。
(1)基本支出预算409.10万元,比上年增加90.77万元,同比增长28.51%,主要是新分配人员工资。其中:人员经费362.08万元,日常公用经费47.02万元。
(2)项目支出预算57.06万元,比上年减少31.06万元,同比减少35.25%,主要是第三次农业普查费用减少。
(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出预算466.15万元,其中:基本支出409.10万元,项目支出57.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按政府功能分类科目说明支出具体情况)。
(1)“行政运行”支出预算409.10万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的87.76%,主要用于在职人员工资以及对个人和家庭的补助。其中:人员经费362.08万元,公用经费47.02万元。
(2))“专项统计业务”40.82万元,占一般公共预算财政拨款支出决算的8.75%,主要用于大样本轮换、企业一套表和千分之一人口抽样调查等专项统计业务。
(3)“专项普查活动”16.23万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.48%,主要用于农业普查。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)。
(1)“工资福利支出”预算325.21万元,占基本支出的79.49%。其中:基本工资133.66万元,津贴补贴170.12万元,绩效工资21.43万元。
(2)“商品和服务支出”预算47.02万元,占基本支出的11.49%。其中:办公费12.09万元,印刷费4.06万元,水费0.4万元,邮电费3.12万元,差旅费4.63万元,会议费9.25万元,培训费2.0万元,劳务费0.66万元,其他交通费用7.16万元.
(3)“对个人和家庭的补助支出”预算36.87万元,占基本支出的9.01%。其中:退休费36.89万元。
4.2017年政府性基金财政拨款收支情况说明。
我局无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费决算情况
1.“三公”经费支出决算总体情况。
2017年度“三公经费”支出预算共0.4万元,较上年决算数持平,因公出国(境)费用为0万元,因公车改革,车辆收回机关事务局,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
(1)因公出国(境)团组决算情况:2017年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元。
(2)公务接待决算情况:2017年度预计公务接待共0批次,与上年持平。
(3)公务用车购置及保有决算情况:2017公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出决算0万元,较上年下降。
2.培训费支出决算情况。
2017年度培训费支出决算为2.0万元,比上年下降2.5万元,同比下降55.5%,培训费减少是因为缩短会期,减少费用,尽量长会短开。
3.会议费支出决算情况
2017年度会议费支出决算为9.25万元,不上年下降3.83万元,同比下降29.28%,减少的原因是缩短会期,尽量长会短开。
六、2017年部门绩效管理情况说明
我县没有开展部门绩效管理,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。 七、2017年其他重要事项决算说明
1.“机关运行经费”安排情况说明。
2017年“机关运行经费”支出预算47.02万元,比上年减少0.07万元,同比下降0.09%,下降的主要原因是节约公务开支。具体安排有办公费12.09万元,印刷费4.06万元,水费0.4万元,邮电费3.12万元,差旅费4.63万元,会议费9.25万元,培训费2.0万元,劳务费0.66万元,其他交通费用7.16万元.
2.政府采购安排情况说明。
2017年我单位将严格按照政府采购要求办理采购手续,今年新增固定资产5.022万元,都为货物类支出5.022万元。
3.截至2017年底,本部门所属单位无车辆,单价50万元以上的通用设备无,单价100万元以上的通用设备无,2017年未购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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