[索引号] | 11610823016086363W/2019-00014 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 榆林市横山区发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 榆林市横山区物价局2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责
(一)部门主要职责。
1.贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、市价格工作的方针、政策,研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。
2.负责贯彻落实省、市下达我区价格总水平调控目标和政策措施的建议,落实价格干预措施并组织实施,稳定市场价格总水平。
3.按照国家、省规定的权限和程序,制定全区政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录;按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围, 会同有关部门拟订和调整全区政府定价、政府指导价。
4.会同有关部门审批行政性事业性收费标准,配合有关部门审批行政性事业性收费项目,负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。
5.负责区级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审工作,组织实施并督导检查全区成本调查和成本监审工作,负责全区重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。
6.负责全区市场价格的监测、分析、预警工作, 发布市场价格信息;负责全区价格调节基金征收、管理和使用工作。
7.负责全区价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作,对价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定工作进行预审。
8.承担维护市场价格秩序的责任,负责价格垄断等不正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为, 承担相关行政复议和行政应诉工作;协调处理价格和收费争议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。
(二)2018年度部门主要工作任务及目标。
深化价格改革,完善市场决定价格的机制。持续推动电力、天然气、医疗服务、交通运输等价格改革以及行政事业性收费改革。
开展各项价格专项检查,在医疗、教育、物业管理、涉农、涉企等热点领域组织专项检查。
开展明码标价专项整治,打造明码标价示范店。
发布横山区2018年价格诚信“红黑榜”,达到弘扬诚信,震慑失信的效果。
对2018年公交车运营收支情况进行调查核实,做好年度公交车补贴监审工作,核定补贴标准。
开展涉案、涉纪、涉税等价格认定工作,为司法、纪检监察、行政工作提供服务。
做好价格争议调解处理工作,化解价格矛盾纠纷,促进社会稳定。抓好公共服务清单实施,提升农本调查水平,深化价格诚信创建活动。年底完成《物价志》出版发行。
每季度会同教育局等相关单位,对辖区内设灶幼儿园,进行检查,核定伙食收费标准,严格备案制度。
做好领导批示件的办理,做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。
(三)部门所属基层预算单位基本情况。
横山区物价局为参公单位,单位编制人数22人,退休人员14人。
1、收支决算总表
物价局2018年度部门收支决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
275.65 |
一、一般公共服务支出 |
275.65 |
一、基本支出 |
275.65 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
150.97 | ||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
47.18 | ||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
77.5 | ||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
275.65 |
本年支出合计 |
275.65 |
本年支出合计 |
275.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
0 |
结余分配 |
||
上年结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
其中:财政拨款资金结转 |
|||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
275.65 |
支出总计 |
275.65 |
支出总计 |
275.65 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
横山区物价局2018年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
216 |
商业服务业等支出 |
275.65 |
275.65 |
||
21602 |
商业流通事务 |
275.65 |
275.65 |
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
9.18 |
9.18 |
||
2160250 |
事业运行 |
279.38 |
279.38 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
横山区物价局单位2018年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
275.65 |
272.54 |
3.1 |
||
301 |
工资福利支出 |
150.97 |
150.97 |
||
30101 |
基本工资 |
61.4 |
61.4 |
||
30102 |
津贴补贴 |
88.78 |
88.78 |
||
30103 |
奖金 |
||||
30104 |
社会保障费 |
||||
30105 |
伙食补助费 |
||||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
0.79 |
0.79 |
||
302 |
商品和服务支出 |
44.07 |
44.07 |
||
30201 |
办公费 |
10.74 |
10.74 |
||
30202 |
印刷费 |
1.59 |
1.59 |
||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
0.41 |
0.41 |
||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
5.65 |
5.65 |
||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
||||
30213 |
租赁费 |
||||
30214 |
会议费 |
||||
30215 |
培训费 |
||||
30216 |
公务接待费 |
0.05 |
0.05 |
||
30217 |
专用材料费 |
||||
30218 |
劳务费 |
5.54 |
5.54 |
||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
||||
30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
||||
30223 |
其他交通费 |
20.09 |
20.09 |
||
30299 |
其它商品服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.5 |
77.5 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
76.36 |
76.36 |
||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
||
30305 |
医疗费 |
||||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
||||
…… |
其他资本性支出 |
一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
横山区物价局2018年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
0.57 |
0 |
0 |
0 |
0.05 |
物价局2018年决算比2017年决算少12.91万元。产生这种变化的原因是:物价政策的改变和单位业务量的减少。
当年预算完成率:100%
3、2018年决算总收入:275.65万元。决算总支出:275.65万元。
四、资产负债情况分析
本年度资产存在变化。
资产本年没有变化。
五、2018年度决算等财务工作开展情况
2018年所有财务运行及管理,全部实行的是全区国库集中支付方式。根据区财政局统一要求,对本年度的预算、决算在区政府网站实行公开。任何公民,只要打开横山区政府网站都可以看到2018年度收入与支出情况,如有疑问随时可以到本单位查询。
六、2018年度 “三公“经费支出及预算、决算与2017年度进行对比,人均支出情况分析。
2018年决算总收入275.65万元,支出275.65万元。比2017年决算(收入288.56万元,支出288.56万元),减少了12.91万元。
2018年三公经费比2017年下降0.5万元,因为本年实行节约经费少接待政策。
七、收入支出预算决算对比
项目 |
2018预算 |
2018决算 |
差额 |
总收入 |
269.54 |
275.65 |
6.11 |
财政拨款收入 |
269.54 |
275.65 |
6.11 |
总支出 |
269.54 |
275.65 |
6.11 |
基本支出 |
257.54 |
272.55 |
6.11 |
项目支出 |
12 |
3.1 |
-8.9 |
人员增减率:
2017年(人) |
34 |
2018年(人) |
36 |
增减率 |
5.88% |
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