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榆林市横山区食品药品监督管理局2016年部门决算
发布时间:2017-10-13 09:11:57作者:未知

    

 

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

(一)贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

(二)负责全县生产、流通、消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理。监督实施生产、流通、消费环节食品安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布与生产、流通、消费环节食品安全监管有关信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责酒类相关许可工作,承担酒类食品安全监督管理工作。

(四)负责化妆品卫生许可、保健用品、保健食品初审及监督管理工作。

(五)负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

(六)组织实施食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。依法监测食品、 药品、医疗器械、保健用品、化妆品广告内容。

(七)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制,督促检查食安委成员部门和乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;派出机构14个,事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

序号

单位名称

单位性质

1

横山县食品药品监督管理局

行政单位

 

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

二、2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

榆林市横山区食品药品监督管理局2016年度部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

686.3320

一、一般公共服务支出

一、基本支出

634.7023

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

539.2306

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

95.4717

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

51.6297

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

  对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

 行政事业类项目

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

686.3320

本年支出合计

本年支出合计

686.3320

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

686.3320

支出总计

支出总计

686.3320

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

榆林市横山区食品药品监督管理局2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

686.3320

634.7023

51.6297

208

社会保障和就业支出

  21010

食品和药品监督管理事务

686.3320

634.7023

  2101001

  行政运行

602.3904

602.3904

   2101012

  药品事务

7.6453

7.6453

    2101015

 医疗器械事务

6.7578

6.7578

    2101016

  食品安全事务

12.9505

12.9505

  21010

  其他食品和药品管理事

56.588

4.9583

51.6297

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

榆林市横山区食品药品监督管理局2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

686.3320

634.7023

51.6297

301

工资福利支出

523.9366

523.9366

  30101

    基本工资

229.6872

229.6872

  30102

    津贴补贴

270.8322

270.8322

  30103

    奖金

14.8476

14.8476

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

8.5696

8.5696

302

商品和服务支出

95.4717

95.4717

  30201

    办公费

7.0655

7.0655

  30202

    印刷费

12.3161

12.3161

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

0.5530

0.5530

  30205

    水费

  30206

    电费

  30207

    邮电费

1.2280

1.2280

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

13.0204

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

0.3520

  30213

    租赁费

  30214

    会议费

2.5628

  30215

    培训费

11.9559

  30216

    公务接待费

3.0010

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

6.8800

  30219

    委托业务费

  30220

    其他交通费用

23.6800

  30221

    专用燃料费

7.5690

  30222

    公务用车运行维护费

5.2880

  30223

    其他商品和服务支出

  303

对个人和家庭的补助

15.2940

  30301

    离休费

  30302

    退休费

6.4740

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

8.82

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

8.289

5.288

5.288

3.001

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2016年度本单位组织出国(境)团组  0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务用车0 辆;年末公务用车保有量0  辆。

3.公务接待有关情况:2016年度公务接待累计 63批次 ,公务接待累计    686 人 。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计686.332万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入686.332万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计   686.332 万元,包括:

(1)基本支出  634.7023 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 523.9366万元,对个人和家庭的补助支出15.294     万元,商品和服务支出 95.4717 万元。

(2)项目支出 51.6297万元,主要是为各乡镇基层所建设,以及食品,药品专项整治。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.289万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费5.288万元,公务接待费3.001万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出5.288万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.001万元,接待63批次,686人。

 

 

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